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- Pagamento Nº 07020163
Número:02010149
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 475.429,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.024.570,78
Número:02010149.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.250,00
Pagamento 07020163
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.250,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.250,00
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEDUC - ESTAGIÁRIOS - AJUSTE MENSAL