Dados do Empenho:

Número:02010608

Valor Total do Empenho:R$ 84.649,37

Valor Total Liquidado:R$ 21.981,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.667,96

Dados da Liquidação:

Número:02010608.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.987,73

Valor Total Liquidado:R$ 12.987,73

Pagamento 14020067

Pago em: 14/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 12.987,73

Valor Líquido Pago: R$ 12.987,73


Histórico:

NF 730121 01/10-31/10