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- Pagamento Nº 14020126
Número:02010743
Valor Total do Empenho:R$ 3.275.225,30
Valor Total Liquidado:R$ 2.946.402,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.822,72
Número:02010743.002
Valor Total da Liquidação:R$ 430.608,42
Valor Total Liquidado:R$ 411.661,65
Pagamento 14020126
Pago em: 14/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)
Valor Total: R$ 430.608,42
Valor do ISS: R$ 8.612,17
Valor do IRRF: R$ 10.334,60
Valor Líquido Pago: R$ 411.661,65
Histórico:
2ª QUINZENA DE DEZEMBRO