Dados do Empenho:

Número:02010743

Valor Total do Empenho:R$ 3.275.225,30

Valor Total Liquidado:R$ 2.946.402,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.822,72

Dados da Liquidação:

Número:02010743.002

Valor Total da Liquidação:R$ 430.608,42

Valor Total Liquidado:R$ 411.661,65

Pagamento 14020126

Pago em: 14/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 430.608,42

Valor do ISS: R$ 8.612,17

Valor do IRRF: R$ 10.334,60

Valor Líquido Pago: R$ 411.661,65


Histórico:

2ª QUINZENA DE DEZEMBRO