Dados do Empenho:

Número:02010540

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.941.704,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.058.295,99

Dados da Liquidação:

Número:02010540.003

Valor Total da Liquidação:R$ 21.622,26

Valor Total Liquidado:R$ 21.361,31

Pagamento 19020040

Pago em: 19/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 21.622,26

Valor Líquido Pago: R$ 21.361,31


Histórico:

mês de Janeiro de 2025