- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20020064
Número:02011071
Valor Total do Empenho:R$ 1.653.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 330.004,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.322.995,18
Número:02011071.001
Valor Total da Liquidação:R$ 107.497,37
Valor Total Liquidado:R$ 107.302,37
Pagamento 20020064
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 107.497,37
Valor Líquido Pago: R$ 107.302,37
Histórico: