Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02011071

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 1.653.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 330.004,82

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.322.995,18


Projeto/Atividade:2.015 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEFIN

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com as Obrigações Patronais-GPS em favor dos servidores comissionados e efetivos lotados na Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02011071.00331/03/2025R$ 109.234,51
R$ 0,00
02011071.00228/02/2025R$ 113.272,94
R$ 0,00
02011071.00131/01/2025R$ 107.497,37
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/02/202520020064SEFIN02011071INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 107.497,37
20/03/202520030122SEFIN02011071INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 113.272,94
16/04/202516040076SEFIN02011071INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 109.234,51
Lista de Anulações
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