- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20020093
Número:02010512
Valor Total do Empenho:R$ 1.480,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.480,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010512.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.480,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.462,24
Pagamento 20020093
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)
Valor Total: R$ 1.480,00
Valor do IRRF: R$ 17,76
Valor Líquido Pago: R$ 1.462,24
Histórico:
JAN/25