Dados do Empenho:

Número:02010512

Valor Total do Empenho:R$ 1.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.480,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010512.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.462,24

Pagamento 20020093

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)

Valor Total: R$ 1.480,00

Valor do IRRF: R$ 17,76

Valor Líquido Pago: R$ 1.462,24


Histórico:

JAN/25