Dados do Empenho:

Número:02010359

Valor Total do Empenho:R$ 186.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.369,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.630,98

Dados da Liquidação:

Número:02010359.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.235,23

Valor Total Liquidado:R$ 7.235,23

Pagamento 20020152

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.235,23

Valor Líquido Pago: R$ 7.235,23


Histórico: