- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20020255
Número:03020075
Valor Total do Empenho:R$ 5.353,99
Valor Total Liquidado:R$ 5.353,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020075.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.275,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.275,20
Pagamento 20020255
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 3.275,20
Valor Líquido Pago: R$ 3.275,20
Histórico: