Dados do Empenho:

Número:02010623

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.278,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.721,23

Dados da Liquidação:

Número:02010623.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.797,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.764,03

Pagamento 20020316

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.797,60

Valor Líquido Pago: R$ 2.764,03


Histórico: