Dados do Empenho:

Número:02010325

Valor Total do Empenho:R$ 68.850,18

Valor Total Liquidado:R$ 8.881,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.968,64

Dados da Liquidação:

Número:02010325.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.495,90

Valor Total Liquidado:R$ 2.495,90

Pagamento 21020008

Pago em: 21/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.495,90

Valor Líquido Pago: R$ 2.495,90


Histórico:

JAN/25