Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:051022070401

Valor Total do Contrato:R$ 815.006,00

Valor Empenhado:R$ 237.520,70

Saldo a empenhar:R$ 577.485,30

Empenho:02010325

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 68.850,18

Valor Total Liquidado:R$ 25.420,06

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.430,12

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ (63.243,10)


Projeto/Atividade:2.012 - Coordenação da Administração Geral

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

Valor que se empenha para a prestação de serviços com gerenciamento de frota, com fornecimento de combustível para uso dos veículos de posse da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais de Maracanaú, conforme Contrato de nº 0510.2207.04.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022. Referente ao período de 02/01/2025 à 20/07/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040529.000,00R$ 63.364,680,000,009.000,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 5,48551.000,00R$ 5.485,500,000,001.000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010325.00714/08/2025844613R$ 3.285,56
R$ 3.285,56
02010325.00622/07/2025829626R$ 4.049,85
R$ 0,00
02010325.00520/06/2025816874R$ 4.724,50
R$ 0,00
02010325.00416/05/2025804607R$ 4.478,61
R$ 0,00
02010325.00316/04/2025793386R$ 3.522,90
R$ 0,00
02010325.00214/03/2025776524R$ 2.862,74
R$ 0,00
02010325.00120/02/2025768054R$ 2.495,90
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
21/02/202521020008SRHP02010325NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)768054R$ 2.495,90
17/03/202517030003SRHP02010325NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)776524R$ 2.862,74
22/04/202522040006SRHP02010325NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)793386R$ 3.522,90
19/05/202519050019SRHP02010325NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)804607R$ 4.478,61
23/06/202523060111SRHP02010325NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)816874R$ 4.724,50
24/07/202524070004SRHP02010325NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)829626R$ 4.049,85
Lista de Anulações
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