- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07020165
Número:02010249
Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 417.265,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.882.734,81
Pagamento 07020165
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 303,60
Valor Líquido Pago: R$ 280,83
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 03 - Comp. Jan/2025 - [Sasc].