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- Pagamento Nº 21020153
Número:02010486
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.302,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.697,02
Número:02010486.001
Valor Total da Liquidação:R$ 18.550,24
Valor Total Liquidado:R$ 18.550,24
Pagamento 21020153
Pago em: 21/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 18.550,24
Valor Líquido Pago: R$ 18.550,24
Histórico:
JAN/25