Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08

Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48

Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60

Empenho:02010486

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.302,98

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.697,02

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ (687.741,11)


Projeto/Atividade:2.083 - Funcionamento do Centro de Controle Zoonoses

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou micro processado, de interesse da Secretaria de Saúde - Vigilância Sanitária, pelo período de 02 de janeiro à 20 de Julho, fundamentado no pregão eletrônico nº01.012/2022, sob contrato nº1490.22.07.04.01.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 91.825,801,00R$ 91.825,800,000,001,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 24.210,901,00R$ 24.210,900,000,001,00
#5696 DIESEL. (LITRO)R$ 33.963,301,00R$ 33.963,300,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010486.00301/04/2025776536R$ 16.540,47
R$ 0,00
02010486.00213/03/2025768068R$ 772,83
R$ 0,00
02010486.00121/02/2025768067R$ 18.550,24
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
21/02/202521020153FMSAC02010486NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)768067R$ 18.550,24
14/03/202514030181FMSAC02010486NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)768068R$ 772,83
02/04/202502040018FMSAC02010486NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)776536R$ 16.540,47
Lista de Anulações
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