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- Pagamento Nº 26020009
Número:02010858
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.732,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.267,35
Número:02010858.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.522,32
Valor Total Liquidado:R$ 6.444,05
Pagamento 26020009
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 6.522,32
Valor Líquido Pago: R$ 6.444,05
Histórico:
MES DE JANEIRO DE 2025