Dados do Empenho:

Número:02010101

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.784,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.215,40

Dados da Liquidação:

Número:02010101.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.952,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.952,00

Pagamento 28020013

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.952,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.952,00


Histórico:

março/25