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- Pagamento Nº 28020013
Número:02010101
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.784,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.215,40
Número:02010101.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.952,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.952,00
Pagamento 28020013
Pago em: 28/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.952,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.952,00
Histórico:
março/25