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- Pagamento Nº 28020018
Número:02010251
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.322,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.677,20
Pagamento 28020018
Pago em: 28/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 449,60
Valor Líquido Pago: R$ 449,60
Histórico:
COMPETÊNCIA MARÇO/2025