Dados do Empenho:

Número:02010174

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.237,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.762,80

Dados da Liquidação:

Número:02010174.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.237,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.237,20

Pagamento 28020024

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.237,20

Valor Líquido Pago: R$ 1.237,20


Histórico:

Ref. Fopag Auxilio Transporte Comp. Fev/2025