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- Pagamento Nº 28020024
Número:02010174
Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.237,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.762,80
Número:02010174.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.237,20
Valor Total Liquidado:R$ 1.237,20
Pagamento 28020024
Pago em: 28/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.237,20
Valor Líquido Pago: R$ 1.237,20
Histórico:
Ref. Fopag Auxilio Transporte Comp. Fev/2025