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- Pagamento Nº 28020026
Número:02010327
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.518,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.481,10
Pagamento 28020026
Pago em: 28/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 731,20
Valor Líquido Pago: R$ 731,20
Histórico:
Ref. Fopag Aux. Transporte Comp. Fev/2025 - [GMM].