- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28020107
Número:02010727
Valor Total do Empenho:R$ 83.530,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.280,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.250,00
Número:02010727.003
Valor Total da Liquidação:R$ 11.550,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.550,00
Pagamento 28020107
Pago em: 28/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)
Valor Total: R$ 11.550,00
Valor Líquido Pago: R$ 11.550,00
Histórico:
JANEIRO/25