Dados do Empenho:

Número:02010262

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.955.945,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.467.554,73

Dados da Liquidação:

Número:02010262.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.066.919,34

Valor Total Liquidado:R$ 820.327,33

Pagamento 26020169

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.066.919,34

Valor Líquido Pago: R$ 820.327,33


Histórico: