Dados do Empenho:

Número:02010406

Valor Total do Empenho:R$ 1.155.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 292.020,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 863.580,00

Dados da Liquidação:

Número:02010406.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.200,00

Pagamento 26020204

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.200,00


Histórico: