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- Pagamento Nº 28020142
Número:03020067
Valor Total do Empenho:R$ 1.909.587,35
Valor Total Liquidado:R$ 1.331.385,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 578.202,30
Número:03020067.004
Valor Total da Liquidação:R$ 120.003,26
Valor Total Liquidado:R$ 111.543,02
Pagamento 28020142
Pago em: 28/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 120.003,26
Valor do INSS: R$ 4.620,13
Valor do ISS: R$ 2.400,07
Valor do IRRF: R$ 1.440,04
Valor Líquido Pago: R$ 111.543,02
Histórico: