Dados do Empenho:

Número:02010694

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.290,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.709,07

Dados da Liquidação:

Número:02010694.002

Valor Total da Liquidação:R$ 25.214,08

Valor Total Liquidado:R$ 13.569,36

Pagamento 26020236

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 25.214,08

Valor Líquido Pago: R$ 13.569,36


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEGOV - EFETIVOS