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- Pagamento Nº 26020251
Número:02010177
Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 184.188,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 953.811,44
Número:02010177.002
Valor Total da Liquidação:R$ 45.994,25
Valor Total Liquidado:R$ 39.814,65
Pagamento 26020251
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 45.994,25
Valor Líquido Pago: R$ 39.814,65
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEGOV - CONTRATO TEMPORÁRIO