- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020262
Número:02010209
Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 332.370,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 967.629,34
Número:02010209.002
Valor Total da Liquidação:R$ 104.007,47
Valor Total Liquidado:R$ 85.568,59
Pagamento 26020262
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 104.007,47
Valor Líquido Pago: R$ 85.568,59
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEGOV - COMISSIONADOS