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- Pagamento Nº 26020295
Número:02010140
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.800,00
Número:02010140.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.400,00
Pagamento 26020295
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.400,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.400,00
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC - EFETIVOS- AUX. FINANCEIIRO