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- Pagamento Nº 26020343
Número:02010148
Valor Total do Empenho:R$ 269.350,00
Valor Total Liquidado:R$ 92.150,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.199,84
Número:02010148.001
Valor Total da Liquidação:R$ 45.180,88
Valor Total Liquidado:R$ 38.065,42
Pagamento 26020343
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 45.180,88
Valor Líquido Pago: R$ 38.065,42
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC - CONTRATO TEMPORÁRIOS