Dados do Empenho:

Número:02010149

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 320.849,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.179.150,40

Dados da Liquidação:

Número:02010149.003

Valor Total da Liquidação:R$ 114.534,48

Valor Total Liquidado:R$ 114.457,95

Pagamento 26020359

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 114.534,48

Valor Líquido Pago: R$ 114.457,95


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC - ESTAGIÁRIOS