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- Pagamento Nº 26020423
Número:02010056
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.195,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.804,13
Número:02010056.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.328,10
Valor Total Liquidado:R$ 4.979,63
Pagamento 26020423
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.328,10
Valor Líquido Pago: R$ 4.979,63
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% -CONTRATO TEMPORÁRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL