Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010056

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.195,87

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.804,13


Projeto/Atividade:2.255 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município Educação Especial - FUNDEB 70%

Fonte:1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, anuenio, adiantamento e adicional) de PESSOAL TEMPORÁRIO lotado nas Unidades de Ensino da Educação Especial deste município (VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO) FUNDEB 70%.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010056.00227/03/2025R$ 4.867,77
R$ 0,00
02010056.00126/02/2025R$ 6.328,10
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/02/202526020423FME02010056FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.328,10
28/03/202528030778FME02010056FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 4.867,77
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.