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- Pagamento Nº 26020428
Número:02010040
Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 860.191,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.139.808,58
Número:02010040.001
Valor Total da Liquidação:R$ 445.319,68
Valor Total Liquidado:R$ 352.923,38
Pagamento 26020428
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 445.319,68
Valor Líquido Pago: R$ 352.923,38
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% -CONTRATO TEMPORÁRIO - INFANTIL CRECHE