Dados do Empenho:

Número:02010055

Valor Total do Empenho:R$ 132.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.370,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.629,88

Dados da Liquidação:

Número:02010055.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.524,28

Valor Total Liquidado:R$ 12.524,28

Pagamento 26020443

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 12.524,28

Valor Líquido Pago: R$ 12.524,28


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUXILIO DOENÇA