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- Pagamento Nº 26020510
Número:02010446
Valor Total do Empenho:R$ 345.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 162.360,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.240,00
Número:02010446.002
Valor Total da Liquidação:R$ 54.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.240,00
Pagamento 26020510
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 54.360,00
Valor Líquido Pago: R$ 54.240,00
Histórico:
Ref. Fopag Cont. Temp. Bolsista Criança Feliz Comp. Fev/2025 - [FMAS].