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- Pagamento Nº 07030016
Número:02010796
Valor Total do Empenho:R$ 36.463,68
Valor Total Liquidado:R$ 3.038,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.425,04
Número:02010796.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.038,64
Valor Total Liquidado:R$ 2.892,79
Pagamento 07030016
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 3.038,64
Valor Líquido Pago: R$ 2.892,79
Histórico: