- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020632
Número:02010239
Valor Total do Empenho:R$ 4.100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.670.362,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.429.637,55
Número:02010239.002
Valor Total da Liquidação:R$ 880.088,86
Valor Total Liquidado:R$ 748.351,18
Pagamento 26020632
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 880.088,86
Valor Líquido Pago: R$ 748.351,18
Histórico: