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- Pagamento Nº 07030042
Número:02010592
Valor Total do Empenho:R$ 1.715.690,55
Valor Total Liquidado:R$ 1.662.621,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.069,45
Número:02010592.002
Valor Total da Liquidação:R$ 507.799,21
Valor Total Liquidado:R$ 490.026,24
Pagamento 07030042
Pago em: 07/03/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 507.799,21
Valor do ISS: R$ 10.155,98
Valor do IRRF: R$ 7.616,99
Valor Líquido Pago: R$ 490.026,24
Histórico:
NF 13098 - COAPH GINECO, JANEIRO.