Dados do Empenho:

Número:02010592

Valor Total do Empenho:R$ 1.715.690,55

Valor Total Liquidado:R$ 1.662.621,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.069,45

Dados da Liquidação:

Número:02010592.002

Valor Total da Liquidação:R$ 507.799,21

Valor Total Liquidado:R$ 490.026,24

Pagamento 07030042

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 507.799,21

Valor do ISS: R$ 10.155,98

Valor do IRRF: R$ 7.616,99

Valor Líquido Pago: R$ 490.026,24


Histórico:

NF 13098 - COAPH GINECO, JANEIRO.