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- Pagamento Nº 07030047
Número:02010572
Valor Total do Empenho:R$ 4.312.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.198.567,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.113.432,73
Número:02010572.002
Valor Total da Liquidação:R$ 845.493,82
Valor Total Liquidado:R$ 748.684,78
Pagamento 07030047
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 395.493,82
Valor do INSS: R$ 13.950,65
Valor do ISS: R$ 42.274,69
Valor do IRRF: R$ 40.583,70
Valor Líquido Pago: R$ 298.684,78
Histórico: