Dados da Licitação:

Número:10.011/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.043.470,52

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 51.190.303,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019110501

Valor Total do Contrato:R$ 51.190.303,58

Valor Empenhado:R$ 43.477.601,44

Saldo a empenhar:R$ 7.712.702,14

Empenho:02010572

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:13 - 05/11/2024 a 05/11/2025

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total do Empenho:R$ 4.312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.831.266,87

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 480.733,13

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.066.259,78


Projeto/Atividade:2.392 - Operacionalização do Aterro Sanitário

Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO


Descrição:

Despesas com os serviços de operação e manutenção do Aterro Sanitário, localizado na Rua Jaime Paulino, Bairro Alto da Mangueira em Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme os aditivos do contrato n° 1010.19.11.05.01, com fundamento na modalidade de licitação concorrência pública nº 10.011/2019.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11588 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (SERVIÇO)R$ 39,20110.000,00R$ 4.312.000,000,0097.736,4012.263,60
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010572.00523/05/20252664R$ 853.429,86
R$ 0,00
02010572.00430/04/20252625R$ 779.269,74
R$ 0,00
02010572.00331/03/20252585R$ 774.721,75
R$ 0,00
02010572.00213/02/20252544R$ 845.493,82
R$ 0,00
02010572.00127/01/20252537R$ 578.351,70
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/02/202504020061SEINFRA02010572 TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)2537R$ 578.351,70
07/03/202507030046SEINFRA02010572 TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)2544R$ 450.000,00
07/03/202507030047SEINFRA02010572 TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)2544R$ 395.493,82
08/04/202508040043SEINFRA02010572 TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)2585R$ 774.721,75
06/05/202506050108SEINFRA02010572 TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)2625R$ 489.269,74
06/05/202506050112SEINFRA02010572 TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)2625R$ 290.000,00
05/06/202505060098SEINFRA02010572 TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)2664R$ 683.429,86
05/06/202505060102SEINFRA02010572 TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)2664R$ 170.000,00
Lista de Anulações
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