Dados do Empenho:

Número:02010854

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.145,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.854,50

Dados da Liquidação:

Número:02010854.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.121,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.121,20

Pagamento 07030074

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.121,20

Valor Líquido Pago: R$ 1.121,20


Histórico: