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- Pagamento Nº 07030074
Número:02010854
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.145,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.854,50
Número:02010854.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.121,20
Valor Total Liquidado:R$ 1.121,20
Pagamento 07030074
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.121,20
Valor Líquido Pago: R$ 1.121,20
Histórico: