Dados do Empenho:

Número:02010826

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.287,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 387.712,37

Dados da Liquidação:

Número:02010826.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.866,66

Valor Total Liquidado:R$ 6.634,41

Pagamento 28020209

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.866,66

Valor Líquido Pago: R$ 6.634,41


Histórico: