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- Pagamento Nº 05030018
Número:02011086
Valor Total do Empenho:R$ 1.896.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.640.573,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 256.226,73
Número:02011086.003
Valor Total da Liquidação:R$ 548.410,69
Valor Total Liquidado:R$ 548.410,69
Pagamento 05030018
Pago em: 05/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 548.410,69
Valor Líquido Pago: R$ 548.410,69
Histórico: