Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02011086

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total do Empenho:R$ 1.896.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.640.573,27

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 256.226,73


Projeto/Atividade:0.003 - Dívida Interna Decorrente de Contratação de Operações de Crédito

Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa:01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL


Descrição:

Despesa com pagamento dos juros e encargos sobre a contratação ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 40/00086-9,-Proinfra 02, celebrado entre o município de Maracanaú- CEe e o Banco do Brasil S.A, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02011086.00305/03/2025R$ 548.410,69
R$ 0,00
02011086.00203/02/2025R$ 567.942,17
R$ 0,00
02011086.00102/01/2025R$ 524.220,41
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/01/202502010050SEFIN02011086BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 524.220,41
03/02/202503020053SEFIN02011086BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 567.942,17
05/03/202505030018SEFIN02011086BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 548.410,69
Lista de Anulações
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