Dados do Empenho:

Número:03020135

Valor Total do Empenho:R$ 24.840,45

Valor Total Liquidado:R$ 24.840,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020135.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.840,45

Valor Total Liquidado:R$ 18.009,32

Pagamento 27020054

Pago em: 27/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 24.840,45

Valor Líquido Pago: R$ 18.009,32


Histórico: