- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27020054
Número:03020135
Valor Total do Empenho:R$ 24.840,45
Valor Total Liquidado:R$ 24.840,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020135.001
Valor Total da Liquidação:R$ 24.840,45
Valor Total Liquidado:R$ 18.009,32
Pagamento 27020054
Pago em: 27/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 24.840,45
Valor Líquido Pago: R$ 18.009,32
Histórico: