Dados do Empenho:

Número:02010810

Valor Total do Empenho:R$ 8.160,52

Valor Total Liquidado:R$ 379,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.780,83

Dados da Liquidação:

Número:02010810.001

Valor Total da Liquidação:R$ 180,43

Valor Total Liquidado:R$ 180,43

Pagamento 13030004

Pago em: 13/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 180,43

Valor Líquido Pago: R$ 180,43


Histórico:

MES DE JANEIRO