Dados do Empenho:

Número:02010076

Valor Total do Empenho:R$ 138.912.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.964.960,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.277.039,35

Dados da Liquidação:

Número:02010076.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.696,33

Valor Total Liquidado:R$ 4.896,09

Pagamento 07030100

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.696,33

Valor Líquido Pago: R$ 4.896,09


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - AJUSTE MENSAL