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- Pagamento Nº 07030100
Número:02010076
Valor Total do Empenho:R$ 138.912.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.964.960,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.277.039,35
Número:02010076.003
Valor Total da Liquidação:R$ 6.696,33
Valor Total Liquidado:R$ 4.896,09
Pagamento 07030100
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.696,33
Valor Líquido Pago: R$ 4.896,09
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - AJUSTE MENSAL