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- Pagamento Nº 14030010
Número:02010945
Valor Total do Empenho:R$ 39.645,28
Valor Total Liquidado:R$ 13.473,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.171,50
Número:02010945.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.486,45
Valor Total Liquidado:R$ 4.271,10
Pagamento 14030010
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total: R$ 4.486,45
Valor Líquido Pago: R$ 4.271,10
Histórico: