Dados do Empenho:

Número:02010945

Valor Total do Empenho:R$ 39.645,28

Valor Total Liquidado:R$ 13.473,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.171,50

Dados da Liquidação:

Número:02010945.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.486,45

Valor Total Liquidado:R$ 4.271,10

Pagamento 14030010

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 4.486,45

Valor Líquido Pago: R$ 4.271,10


Histórico: