Dados da Licitação:

Número:01.027/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 481.691,03

Saldo a Contratar:R$ 0,01

Dados do Contrato:

Número:149224050601

Valor Total do Contrato:R$ 64.649,11

Valor Empenhado:R$ 61.702,98

Saldo a empenhar:R$ 2.946,13

Empenho:02010945

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 39.645,28

Valor Total Liquidado:R$ 13.473,78

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.171,50

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 2.946,13


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de telefonia fixa de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio oriundo do contrato nº 1492.24.05.06.01 oriundo do Pregão Eletrônico nº01.027/2023 conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#23873 ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS)R$ 2.498,008,00R$ 19.984,000,003,005,00
#23874 ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS)R$ 5,951.288,00R$ 7.663,600,00423,00865,00
#23876 ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS)R$ 998,008,00R$ 7.984,000,003,005,00
#23877 FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS)R$ 103,988,00R$ 831,840,003,005,00
#27088 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,0222.222,00R$ 444,440,00385,7821.836,22
#27089 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,0625.000,00R$ 1.500,000,002.437,2022.562,80
#27090 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,045.000,00R$ 200,000,000,005.000,00
#27091 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,068.000,00R$ 480,000,0027,467.972,54
#27092 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,99200,00R$ 198,000,000,00200,00
#27093 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,9960,00R$ 59,400,000,0060,00
#27094 TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS)R$ 0,065.000,00R$ 300,000,0023,334.976,67
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010945.00303/04/2025R$ 4.488,41
R$ 0,00
02010945.00213/03/2025R$ 4.486,45
R$ 0,00
02010945.00124/02/2025R$ 4.498,92
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/02/202526020013FMS - HMM02010945BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 4.498,92
14/03/202514030010FMS - HMM02010945BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 4.486,45
10/04/202510040091FMS - HMM02010945BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 4.488,41
Lista de Anulações
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