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- Pagamento Nº 14030139
Número:02010747
Valor Total do Empenho:R$ 4.806,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.403,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.403,00
Número:02010747.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.403,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.335,96
Pagamento 14030139
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)
Valor Total: R$ 2.403,00
Valor do ISS: R$ 67,04
Valor Líquido Pago: R$ 2.335,96
Histórico:
período Fevereiro de 2025 Nf 1542